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淮北市烟草专卖局(公司)召开2024年内部审计委员会第一次会议
近日,淮北市烟草专卖局(公司)召开2024年内部审计委员会第一次会议,内部审计委员会全体成员参加了会议。
  会议通报了省局(公司)内部审计委员会会议纪要,听取了市局(公司)2023年度审计工作汇报,重点审议了省局(公司)经济责任审计、人工成本审计及市局(公司)自主审计发现的39个主要问题及整改情况,审定了市局(公司)2024年审计工作计划。
  市局(公司)主要负责人会上作了讲话,充分肯定了2023年审计监督工作取得的成效。针对2024年度审计工作,提出五点要求。一要坚持推进审计创新机制建立。健全完善内部审计委员会制度,突破传统审计观念束缚,创新审计工作方法。二要坚持做精做实审计项目。结合市局(公司)风险规范趋向,充分考虑关键风险环节和基层工作实际,继续提升审计项目质量,进一步规范审计业务流程和标准。三要坚持扎实推进审计整改。强化过程性监管,督促各部门压紧压实整改责任,推进整改闭环管理。四要坚持构建高效率联合监督体系。审计部门要充分推动审计监督与党内监督有机贯通、相互协调;各监督部门要不断加大联合督查力度,构筑高效顺畅的联合监督机制。五要持续加强高素质人才建设。坚持利用学术讨论组、业务研讨会等机制,培养具有宏观视野、熟悉审计技术、精通各项业务、具备信息化意识的高素质审计人才。
  会议要求,一要充分发挥审计监督职能作用。审计部门要全面履行审计职责,积极推动审计工作创新转型升级。二要抓好落实审计问题整改工作。要加强责任意识,特别是审计发现的问题和提出的建议,要及时采取有效措施整改落实,结合工作实际完善长效机制,避免类似问题前改后犯。(任伟)

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